|
Faktúra |
282/2025
|
Dátová sieť - kostra siete METALIKA + OPTIKA
|
3 638,72 |
s DPH |
49/2024 2.6.2025
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
286/2025
|
Tlačivá - škola, ŠI
|
76,83 |
s DPH |
50/2025 2.6.2025
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
283/2025
|
Nábytok do kabinetov
|
1 987,30 |
s DPH |
54/2024 25.6.2025
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
288/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
154,10 |
s DPH |
56/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
281/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
29,23 |
s DPH |
53/2025 24.6.2025
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
284/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
69,44 |
s DPH |
55/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
273/2025
|
PHM - Kosačka - SOP
|
39,50 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
272/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
45,10 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
277/2025
|
Výmena SIM karty, preprogramovanie JA101KR, napojenie na PCO, odskúšanie
|
92,25 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
274/2025
|
Laboratórna technika na krúžok
|
104,29 |
s DPH |
43/2024 13.5.2025
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Hermes LabSystems, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
276/2025
|
Odpadová nádoba na toner do kopírky Sharp
|
50,43 |
s DPH |
34/2025 15.4.2025
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
275/2025
|
Cestovné poistenie "MARCO POLO" na súťaž AgroChallenge, Amsterdam, od 24. do 27.6.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
6450074721 / 20.6.2023
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
271/2025
|
Autobusová preprava Levice - Banská Bystrica a späť (Štátna opera - tanečné predstavenie)
|
492,00 |
s DPH |
47/2025 19.5.2025
|
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
265/2025
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - III.Q.2025
|
835,47 |
s DPH |
|
1009901490/6628047207 5.1.2024
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
264/2025
|
Teplo za 5/2025
|
3 742,16 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
256/2025
|
Vodné-stočné za 5/2025 - škola, SOP
|
302,74 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
245/2025
|
Chemický postrek proti burine - LAUDIS OD
|
1 489,22 |
s DPH |
42/2025 7.5.2025
|
úhrada 20.6. / DPH 278,47
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
234/2025
|
Plošný postrek Tecnoma
|
277,92 |
s DPH |
40/2025 5.5.2025
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
220/2025
|
Internet 6/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
257/2025
|
Vodné-stočné za 5/2025 - ŠI, ŠJ
|
399,98 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |